你好 稅是分開(kāi)寫(xiě)的 都是不包括增值稅的??
購(gòu)銷合同銷售是按收入不含稅價(jià)交印花稅,購(gòu)進(jìn)交印花稅按含稅還是不含稅
請(qǐng)教:福州地區(qū)目前印花稅:購(gòu)銷合同還是按照(不含稅購(gòu)入價(jià)+不含稅銷售價(jià))*0.003征嗎?
印花稅是按雙方購(gòu)銷金額交,請(qǐng)問(wèn),是不含稅還是含稅,還是按合同金額交?
企業(yè)交印花稅是按銷售合同的不含稅收入交,還是按采購(gòu)合同加銷售合同總額的不含稅收入交?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師,那申報(bào)表只有購(gòu)銷合同一行,是把所有購(gòu)進(jìn)和收入的不含稅價(jià)格合計(jì)一起填嗎
老師,還有運(yùn)輸費(fèi)的印花稅和銀行貸款的印花稅申報(bào)表沒(méi)有,需要去增加印花稅項(xiàng)目嗎
你好 那申報(bào)表只有購(gòu)銷合同一行,是把所有購(gòu)進(jìn)和收入的不含稅價(jià)格合計(jì)一起填嗎? 是 還有運(yùn)輸費(fèi)的印花稅和銀行貸款的印花稅申報(bào)表沒(méi)有,需要去增加印花稅項(xiàng)目嗎? 選擇運(yùn)輸?shù)亩惸刻顚?xiě)?
那老師,運(yùn)輸需要填啥稅目呢
你好 交運(yùn)輸合同稅目的印花