你好,如果合同金額里面寫了加稅分離,那就是需要按照不含稅申報(bào)的。
老師你好,印花稅購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購(gòu)合同和銷售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
印花稅計(jì)稅依據(jù)是:采購(gòu)合同和銷售合同合計(jì)金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購(gòu)合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計(jì)稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
印花稅金額是填銷售合同和采購(gòu)合同的未稅銷售額和采購(gòu)額嗎
老師,采購(gòu)的合同,按計(jì)稅依據(jù)繳納印花稅嗎?還是銷售合同才繳納印花稅呢?
請(qǐng)問老師,印花稅購(gòu)銷合同,計(jì)稅依據(jù)=采購(gòu)合同+銷售合同未稅金額是嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
沒寫是按價(jià)稅合計(jì)的金額嗎 比如采購(gòu)(含稅100萬,銷售含稅120萬,這個(gè)印花是按100+120萬來計(jì)稅嗎
對(duì),這個(gè)就是根據(jù)含稅金額來算。