是的,客戶(hù)不需要發(fā)票,但實(shí)際已經(jīng)銷(xiāo)售了商品
老師,公司所有的線上平臺(tái)的收入是不是都要做無(wú)票收入,并在稅務(wù)申報(bào)表中申報(bào)啊
?老師,買(mǎi)一贈(zèng)一不管是贈(zèng)送同類(lèi)產(chǎn)品還是不同類(lèi)做銷(xiāo)售費(fèi)用的,都要申報(bào)增值稅無(wú)票收入嗎
老師,送客戶(hù)的禮品費(fèi)用做銷(xiāo)售費(fèi)用視同銷(xiāo)售,稅務(wù)申報(bào)收入時(shí)是入無(wú)票收入嗎
老師,銷(xiāo)售貨物原始憑證可以只有銀行回單嗎?對(duì)方不要發(fā)票的情況下,報(bào)稅都做了無(wú)票收入了
老師,無(wú)論是銷(xiāo)售收入還是服務(wù)費(fèi)收入,只要是對(duì)方公司不要求開(kāi)票的,不要發(fā)票的,都是要按無(wú)票收入去申報(bào)的吧
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
一定要做無(wú)票收入
是的,要做未開(kāi)票收入處理與申報(bào)
如果客戶(hù)要發(fā)票隨著商品發(fā)出發(fā)票也一起開(kāi)出去,但是掛著應(yīng)收賬款,這時(shí)候想要客戶(hù)付款是不是沒(méi)那么容易了,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)開(kāi)給她了,想什么時(shí)候付就什么時(shí)候付了
這時(shí)候有沒(méi)有什么辦法讓她早點(diǎn)付款,除了催她還是催?
是的,沒(méi)有好的辦法,可下次發(fā)貨前,要求先付款
像印花稅,如果沒(méi)有合同,但是有銷(xiāo)售單,也一定要交印花稅嗎?
是,印花稅,如果沒(méi)有合同,但是有銷(xiāo)售單,也一定要交印花稅
銷(xiāo)售單金額都是含稅的,那不是要按含稅的交印花稅了?
可以按不含稅金額申報(bào)印花稅
銷(xiāo)售單可以按不含稅金額申報(bào)印花稅嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不。
銷(xiāo)售單可以按不含稅金額申報(bào)印花稅,基本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
那假如我們跟供應(yīng)商那邊進(jìn)貨呢?沒(méi)有簽合同,只有進(jìn)貨單也一定要交印花稅嗎?
是的,可直接按營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)