你好,是的,先抵扣勾選。 你在沒有勾選之前先記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
外貿(mào)企業(yè) 采購一批貨物銷售到國外,收到供應(yīng)商的發(fā)票,在電子稅務(wù)系統(tǒng)這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證做了出口退稅勾選確認(rèn)了,賬務(wù)處理,借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅 貸應(yīng)付賬款是不 還是怎么處理?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認(rèn),未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進(jìn)項(xiàng)票未收到,同時(shí)6月支付了貨款,對(duì)方7月1號(hào)給我們開了進(jìn)項(xiàng)票, 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因?yàn)?月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師,請(qǐng)問:新的貿(mào)易公司當(dāng)月有入庫出有出庫,均未收到 發(fā)票也沒開銷售發(fā)票出去,當(dāng)月做了:借 庫存商品,貸 應(yīng)付賬款 。借 發(fā)出商品 貸庫存商品。下月才能收到購貨發(fā)票,同樣也是下月才開銷售發(fā)票,這種情況 入庫和銷售當(dāng)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師好,我們是貿(mào)易型企業(yè)。如果報(bào)關(guān)出口的收匯賬期比較長(zhǎng),那報(bào)關(guān)出口的當(dāng)月開具銷售發(fā)票后,下個(gè)月申報(bào)期,對(duì)于銷項(xiàng)發(fā)票要怎么申報(bào)啊?進(jìn)項(xiàng)票不能用于內(nèi)銷抵扣,是就留在庫存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
外貿(mào)企業(yè)喔。
沒有內(nèi)銷。
你好是的外貿(mào)企業(yè)也是這樣子的,因?yàn)槟阃硕惥褪峭说倪M(jìn)項(xiàng)稅的部分。
老師,在電子稅務(wù)局還沒有進(jìn)行抵扣勾選的話,是入借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
等到抵扣勾選了尼?怎么做賬?
等到收退稅款尼?是怎么做賬?
如果當(dāng)月在電子稅務(wù)局勾選了出口退稅用,是不是就可以直接入借:應(yīng)交稅費(fèi),待退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,不是的。這個(gè)不一樣的。 你抵扣了的時(shí)候是做借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證。
后面是需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借,主業(yè)務(wù)成本,代應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。