是的,那個需要做納稅調(diào)增的

請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應收賬款一直的負數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,請教下,去年2022年付款6000元,當時是借:其他應付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會匯算清繳時調(diào)整沖平其他應付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應付款平賬。
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應納稅所得額? 問題2:往年的應收賬款和其他應收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細解答一下,謝謝。
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結轉(zhuǎn)成本,當時有做暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款-暫估供應商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認有好幾個庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應付賬款-應付供應商這個余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤補繳企業(yè)所得稅對吧。
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
這樣做賬是對的嗎
做賬就是那樣做的
這個需要在哪一行做調(diào)增
無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
還有23年12月份的票據(jù)用在24年1月份也要做調(diào)增嗎
是的,按權責發(fā)生制,只能在23年扣除,所以調(diào)增
都在上面你發(fā)的這一欄做調(diào)增是嗎
是的,就是那樣子的