實質就是自有房屋租賃,要申報房產(chǎn)稅
你好老師,請問拿到營業(yè)執(zhí)照去稅務局辦理登記時,其中這項經(jīng)營場所證明的,這兩項應該選擇那個比較好呢,這個實際是法人個人的房產(chǎn)來的,是選擇第一項承租法人的房產(chǎn)好,還是直接選擇法人自有房產(chǎn)好呢,對日后公司影響選擇那個比較合適謝謝老師
年初1棟原值1000萬元的行政樓用于出租,按月收取租金5萬元。由于該行政樓年久失修,2018年4月1日收回進行大修理,大修理時間為【個月。大修理后該房產(chǎn)原值由1000萬元上升為1200萬元,11月1日作為活動中心投入本單位自己使用。求房產(chǎn)稅是多少?請問為什么十一月要交稅?這是對應以下哪條呢? 1、納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營,從生產(chǎn)經(jīng)營之月起,繳納房產(chǎn)稅。 2、納稅人自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營,從建成之次月起,繳納房產(chǎn)稅。 3、納稅人委托施工企業(yè)建設的房屋,從辦理驗收手續(xù)之次月起,繳納房產(chǎn)稅。
就是現(xiàn)在不是無紙化新辦企業(yè)嗎。在申辦的時候房產(chǎn)使用寫的是無償使用,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,但是老板又說要改成租賃工商那邊改不了,稅務這一塊剛做了稅務登記,后續(xù)報稅的話這個要怎么做呢?無償使用和租賃使用對后期稅這款有什么區(qū)別
請問一下如果公立醫(yī)院對外投資一家公司,且百分之百控股,然后醫(yī)院需要以“租賃”的方式來使用公司的房屋及設備用以醫(yī)院經(jīng)營,1.公司所收到的租賃收入需要繳納增值稅嗎?2.或者說醫(yī)院已經(jīng)百分百控股這家公司了,還存不存在自己租自己的房子還需要上稅這種說法?(公司實行小企業(yè)會計制度,醫(yī)院實行政府會計制度)3.如果需要繳納增值稅的話,一般納稅人租賃不動產(chǎn)和有形動產(chǎn)的稅率分別是多少呢?小規(guī)模納稅人租賃不動產(chǎn)和有形動產(chǎn)稅率分別又是多少呢?4.公司只有租賃收入,無其他收入,除了繳納增值稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅(財產(chǎn)租賃合同印花稅、實收資本印花稅),還有其他什么稅種需要上繳呢?盼望您的回復,謝謝!
老師 我想問下 我們公司2021年買了廠房,一直沒有經(jīng)營,一直到現(xiàn)在沒有申報房產(chǎn)稅,然后老板跟其他公司簽了個出租合同,從2021年到2023年5.29日,總面積700,出租面積400,,剩余面積做倉儲服務費跟別人公司簽合同。 我現(xiàn)在要申報房產(chǎn)稅,錄入房源信息,我填房屋擁有時間就按照出租時間來填,建筑面也按照合同的400來填可以嗎?還是說我必須 400從租,300從價啊 ,那我豈不是要從21年開始補繳稅款,有沒有什么方法節(jié)約稅款啊
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準備建倉儲庫,如何起記賬憑證
老師,請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務
企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應該怎么記?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中的 研究開發(fā)計劃書跟立項申請是一回事不?
老師好!想請問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報表中一次扣除。比如單位原值100萬設備,在納稅申報表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報表上11項當中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會計折舊攤銷額,謝謝老師
稅務ai :工資1w,全部入應付職工薪酬,其中包含個人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計入應付職工薪酬,將500元單獨入管理費用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進的,12月折舊了一個月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因為我們是免稅的
請問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉給供應商,請問相應的分錄應該怎么做?
稅點是多少呢
房產(chǎn)稅按租金計稅,12%
那本身自己的房屋做商業(yè)用地的話也是要繳納房產(chǎn)稅的嗎 稅點是多少
房屋是個人的,個人自用按1.2%
那這兩種情況下城鎮(zhèn)土地使用時分別是多少呢
城鎮(zhèn)土地使用,是按面積與單位稅額征收,單位稅額需要咨詢當?shù)囟惥?