你好, 比如你是少計(jì)提了,你就補(bǔ)充計(jì)提。 多計(jì)提了你就做紅字憑證沖減。
老師,你好,2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職,申報(bào)了個(gè)稅,各種溝通不撤銷申訴,稅務(wù)叫去罰款,已經(jīng)匯算清繳了,需要做個(gè)工資調(diào)賬說(shuō)明過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬,如何做分錄,下面圖片是當(dāng)年的更正說(shuō)明,跨年度的如何做呢,謝謝
賬目上做了工資,但是個(gè)稅沒(méi)報(bào)工資,現(xiàn)在更正個(gè)稅申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅,不想交個(gè)稅,賬目如何調(diào)整?
企業(yè)領(lǐng)用材料28000元,用于生產(chǎn)車間一般消耗。企業(yè)在填制記賬憑證時(shí)誤做了會(huì)計(jì)分錄,并已登記入賬,請(qǐng)用適當(dāng)?shù)姆椒ǜe(cuò)賬,并指出用何種方法更正。誤作的會(huì)計(jì)分錄如下:借:生產(chǎn)成本28000貸:原材料28000
老師,你好,我在計(jì)提工資時(shí)少了個(gè)人承擔(dān)的社保部分,且好幾個(gè)月都已經(jīng)結(jié)賬了,前幾天查賬才發(fā)現(xiàn)社保個(gè)人部分還有余額,現(xiàn)在如何調(diào)整呀
23年,個(gè)稅取消了一人1-9月份的工資,賬已經(jīng)結(jié)賬了,24年怎么做分錄,金額是39550,個(gè)稅也更正了
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
是員工同時(shí)在兩家上班,5000扣除已經(jīng)在其他公司用了,但是我們不知道也給用了5000扣除,后面2月知道了肯定要更正申報(bào),導(dǎo)致1月本來(lái)沒(méi)有個(gè)稅,這樣就產(chǎn)生個(gè)稅了
你好這個(gè)是很正常的呀。你可以紅字沖減之前的憑證,然后再按照正確的重新做。
那12月賬期的也是這個(gè)問(wèn)題,12月賬期的工資也是在25年2月發(fā)現(xiàn)的,如何操作
你好,也是一樣的做法,做紅字憑證沖減,然后再重新做,只是損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代。
我們是按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以不用以前年度損益調(diào)整吧
你好,你用利潤(rùn)分配未分配利。