勞務(wù)派遣單位差額開票申報(bào)增值稅收入時(shí),應(yīng)按差額后的銷售額確定。
老師好,請問勞務(wù)派遣公司差額開票的,記賬我直接按差額后的票面數(shù)做主營業(yè)務(wù)收入,按差額稅率做應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎
老師,你好,我想問一下勞務(wù)派遣差額征收開票的幾種方式
老師,請問 我單位取得勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 我是按照票面價(jià)稅合計(jì)的金額入賬報(bào)稅 還是按照差額部分呢
老師好,請問下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開票的金額是50萬,專票收入是10萬,如果做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報(bào)表如何申報(bào)
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會高嗎
老師,會計(jì)記賬是不是應(yīng)該根據(jù)開票的金額記收入,然后扣除的金額記成本?
對的沒錯(cuò)是這么做賬的
老師,這樣企業(yè)所得稅匯算時(shí)會提示收入和增值稅申報(bào)的收入差額太大,這樣沒事嗎?
沒事,這個(gè)是可以合理解釋的
老師,是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫全部的沒有扣除的也可以?我今天看提示又回去把增值稅申報(bào)表都改了
沒有扣除不就是多交稅了嗎
老師,沒有多交稅,因?yàn)槊總€(gè)季度都沒有超30萬,所以增值稅沒多交
哦哦? 那這個(gè)不填也沒啥影響
好的,謝謝老師,早知道不改了,我擔(dān)心有差異被找又把2024年的增值稅申報(bào)表都改了
哦,沒事,改了也不影響啥
好的,謝謝老師
沒事 幫忙給個(gè)五星好評