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Q

你好老師,我想問一下勞務(wù)派遣單位申報(bào)增值稅收入時(shí),差額開票的收入記差額前的開票金額還是差額后的部分?

2025-03-27 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-27 13:18

勞務(wù)派遣單位差額開票申報(bào)增值稅收入時(shí),應(yīng)按差額后的銷售額確定。

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快賬用戶5394 追問 2025-03-27 13:20

老師,會計(jì)記賬是不是應(yīng)該根據(jù)開票的金額記收入,然后扣除的金額記成本?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:21

對的沒錯(cuò)是這么做賬的

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快賬用戶5394 追問 2025-03-27 13:23

老師,這樣企業(yè)所得稅匯算時(shí)會提示收入和增值稅申報(bào)的收入差額太大,這樣沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:25

沒事,這個(gè)是可以合理解釋的

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快賬用戶5394 追問 2025-03-27 13:45

老師,是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫全部的沒有扣除的也可以?我今天看提示又回去把增值稅申報(bào)表都改了

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:50

沒有扣除不就是多交稅了嗎

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快賬用戶5394 追問 2025-03-27 13:51

老師,沒有多交稅,因?yàn)槊總€(gè)季度都沒有超30萬,所以增值稅沒多交

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:52

哦哦? 那這個(gè)不填也沒啥影響

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快賬用戶5394 追問 2025-03-27 13:53

好的,謝謝老師,早知道不改了,我擔(dān)心有差異被找又把2024年的增值稅申報(bào)表都改了

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:54

哦,沒事,改了也不影響啥

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快賬用戶5394 追問 2025-03-27 13:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-27 13:59

沒事 幫忙給個(gè)五星好評

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勞務(wù)派遣單位差額開票申報(bào)增值稅收入時(shí),應(yīng)按差額后的銷售額確定。
2025-03-27
你好;? 按照票面的金額來做賬的; 按照票面? ?
2022-08-31
一般納稅人兩種,一種是差額計(jì)稅,百分之五一種是一般計(jì)稅6%。
2021-09-14
開差額發(fā)票 收入和成本都要體現(xiàn)
2021-04-05
同學(xué)你好 1.按照差額做收入分錄是(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借:銀行存款?? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入?? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”借:主營業(yè)務(wù)成本? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)?? ? ? ?貸:銀行存款?(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅? 2.按全額來就行了 3.計(jì)入成本
2021-01-15
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