你好,有這些費(fèi)用就需要填寫的
老師 你好 企業(yè)所得稅匯算清繳 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整明細(xì)表里的 不允許扣除廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出怎么填?
老師,小微企業(yè)匯算清繳的時(shí)候不填寫A105060廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)這張表么
老師你好,利潤(rùn)表中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是0,匯算清繳中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)明細(xì)表還需要填寫嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)這個(gè)表怎么填寫
老師,小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要填業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)啊
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
發(fā)生了這些費(fèi)用就需要去填這兩個(gè)表單是吧
是的額,你說得是正確的
那需要選減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
選擇,小微企業(yè)有這個(gè)表
是這個(gè)嗎
就是你框起來的這個(gè)紅色得表格
我記得以前編號(hào)是107040有點(diǎn)不一樣
不用管以前得那些,沒用了
是這個(gè)表啊
應(yīng)該填哪一項(xiàng)
你具體是那個(gè)項(xiàng)目?jī)?yōu)惠減免的啊
沒有哪個(gè)項(xiàng)目減免啊,只有國(guó)家政策企業(yè)所得稅按5%減免啊、
小微企業(yè)不是填寫這個(gè)表格啊
那填哪一個(gè)啊
這個(gè)對(duì)應(yīng)的就是這個(gè)表格啊
我們這里是這個(gè),自動(dòng)的
以前稅這樣的 我怎么沒看到這個(gè)表
不知道,我們的系統(tǒng)有的
那個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的啊
系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的這個(gè)數(shù)字是,