通常跟工資一起做為工資申報稅少點

老師,年終獎我12月跟工資一起計提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報,那這樣年終獎跟12月工資是不是都屬于2022年的費用?然后我年終獎跟工資合并在工資薪金里面一起申報,還是把年終獎單獨做全年一次性獎金去申報?哪種方式可以少交個稅?
年終獎也是這個月申報嗎還是下個月申報,年終獎申報是和工資一起申報還是單獨在年終一次性獎金收入里面申報的呢
老師你好,工資和年終獎能否單獨申報個稅,如果我們的工資和年終獎合并申報稅率就上了一個檔,能不能先申報工資然后按一個稅率交稅,然后在申報個人的年終獎,是不是這樣分開申報能少交一點稅?
年終多發(fā)了一個月工資,作為年終獎,1月份等于發(fā)了12月份工資+年終獎,現在申報的話,是不是有兩種方式,年終獎部分?工資總金額申報工資,或者年終獎單獨申報
請問多發(fā)一個月的工資做為年終獎申報個稅的時候,是把這一個月的單獨做為年終獎來申報稅少點還是跟工資一起做為工資申報稅少點
自產的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數,由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內賬,支付員工產假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖嫡{整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數5萬,未開票負數5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數5萬,現主表匯總是0,分類2是正數5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結賬,因為發(fā)現了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?
我聽說別人的單獨申報年終獎匯算清繳時有稅可以退,跟工資一起申報后沒有稅可以退,會有這種情況出現嗎?
這不一定的,若申報申報年終獎,交的多,匯算時,選擇并入綜合所得,可能會有退,但這樣,與一開始并入工資申報,沒什么區(qū)別
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!