你好,是因?yàn)槭裁丛蛞a(bǔ)?是少做了收入嗎?

老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個收入?21年無票收入怎么入賬,會計分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?
老師,請問一下,2022年企業(yè)所得稅我調(diào)增了,之前交過稅,后面調(diào)增之后要補(bǔ)稅,要補(bǔ)的這一部分稅怎么來做分錄呢?分錄是做在22年還是23年?
老師,請問一下在23年補(bǔ)繳21年和22年的所得稅應(yīng)該怎么來做分錄呢?
老師,現(xiàn)在需要補(bǔ)交23年的印花稅,分錄應(yīng)該怎么做
老師好,我們公司被稅務(wù)局查賬,補(bǔ)交3年的收入,有增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要做分錄,怎么做?
老師,請問公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實(shí)際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對,請加權(quán)老師解答
老師怎么查詢公司扣單位社保沒有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎
基建期,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)是計入在建工程-折舊嗎
業(yè)務(wù)部沒有底薪但是公司幫交社保,個人部分年終獎扣,如何做賬
老師 我們公司的法人替 代另一個公司掛往來怎么做賬 那個公司司法凍結(jié)了 也是同個老板
我們是委托外面的公司報關(guān)的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩張海關(guān)繳款書 公司名不對,導(dǎo)致我們公司認(rèn)證不了進(jìn)項(xiàng)稅。這是誰的問題?


要補(bǔ)之前賣二手車的收入,導(dǎo)致超增值稅了(是小規(guī)模納稅人)
你好,這個二手車,你們是做固定資產(chǎn)核算的,是嗎?
是的,當(dāng)時沒有交增值稅。但是收入是作為固定資產(chǎn)清理進(jìn)入到了營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出
你好,這樣子的話,你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。
印花稅也是放到以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,是的,以前年度的都用以前年度損益調(diào)整。
那老師以前的會計他多計提的有未交增值稅還沒有繳款,那我現(xiàn)在想把它沖平,是不是現(xiàn)在我在以前年度損益調(diào)整里面少計提一部分呢?
你好,可以的操作沒問題
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。