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老師好,我們公司被稅務(wù)局查賬,補交3年的收入,有增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要做分錄,怎么做?

2025-01-12 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-12 21:09

您好,根據(jù)小企業(yè)會計準則,對于調(diào)整以前年度的賬務(wù),采用未來適用法,損益類科目直接入當(dāng)年的損益,但是在實際工作中,因為補稅調(diào)整的損益科目,直接入利潤分配-未分配利潤,如果入當(dāng)年的損益,造成當(dāng)年的實際經(jīng)營和賬務(wù)不符

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快賬用戶7740 追問 2025-01-12 21:14

老師,我能做成借以前損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,然后再做,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,以前損益調(diào)整進利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:15

您好,可以先入以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,有的賬套選擇小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,就直接入的利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7740 追問 2025-01-12 21:24

老師,還有滯納金,可以做借營業(yè)外支出,貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:50

您好,滯納金入營業(yè)外支出,在所得稅匯算清繳的時候,做納稅調(diào)增

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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