你好,要交稅才計(jì)提附加,增值稅平時(shí)做賬需要價(jià)稅分離,不交稅就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎
小規(guī)模只計(jì)提附加稅 一般納稅人附加稅和增值稅都要計(jì)提是嗎
小規(guī)模納稅直增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
老師,小規(guī)模納稅人每月需要計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅喝附加稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提和繳納分錄分別是什么?
A公司賣給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒(méi)填也不清楚是多少,開(kāi)票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過(guò)后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
今天開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)一年了,明天會(huì)變一般納稅人嗎
不交稅,是指交稅當(dāng)月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?小規(guī)模,是按季度,比如我們8、9月開(kāi)了發(fā)票,10月應(yīng)該核算繳納7、8、9月的增值稅。那是在10月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
平時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅; 交稅當(dāng)月,借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交增值稅
這樣可以嗎
? 小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
如果是預(yù)收的款,比如9月份就收到10月份的款項(xiàng),可以做預(yù)收賬款嗎,還是也是要做到應(yīng)收賬款里面,因?yàn)閷?duì)應(yīng)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)
可以直接沖預(yù)收賬款的