你好,要交稅才計(jì)提附加,增值稅平時(shí)做賬需要價(jià)稅分離,不交稅就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎
小規(guī)模只計(jì)提附加稅 一般納稅人附加稅和增值稅都要計(jì)提是嗎
小規(guī)模納稅直增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
老師,小規(guī)模納稅人每月需要計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅喝附加稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提和繳納分錄分別是什么?
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
不交稅,是指交稅當(dāng)月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?小規(guī)模,是按季度,比如我們8、9月開了發(fā)票,10月應(yīng)該核算繳納7、8、9月的增值稅。那是在10月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
平時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅; 交稅當(dāng)月,借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交增值稅
這樣可以嗎
? 小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
如果是預(yù)收的款,比如9月份就收到10月份的款項(xiàng),可以做預(yù)收賬款嗎,還是也是要做到應(yīng)收賬款里面,因?yàn)閷?duì)應(yīng)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)
可以直接沖預(yù)收賬款的