凡是跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的支出取得發(fā)票,都可以入成本費(fèi)用
個(gè)體戶查賬征收,挖機(jī)租賃,有哪些可以作為成本的呢?
個(gè)體戶 開客棧的 如果查賬征收的話 成本那些可以用收據(jù)入賬嗎
個(gè)體戶查賬征收,就是要像企業(yè)一樣建賬嗎?成本費(fèi)用可以用收據(jù)入賬嗎?
個(gè)體戶查賬征收,沒有成本費(fèi)用票這樣可以嗎
查賬征收的個(gè)體戶怎么申報(bào)經(jīng)營所得稅,一個(gè)季度開了10萬的發(fā)票,成本費(fèi)用哪些可以扣除
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購,那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝
沒有發(fā)票呢
沒有發(fā)票,至少要取得收據(jù)等證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的單據(jù)做賬
有金額要求嗎?
單張收據(jù)不超多少
做賬是沒有金額要求的,沒有發(fā)票就不能稅前扣除
只要沒有發(fā)票,有收據(jù)也都不能稅前扣除嗎
我這邊是租了個(gè)倉庫,給客戶儲(chǔ)存汽車配件,給客戶收貨發(fā)貨,實(shí)際發(fā)貨都有運(yùn)單,但是物流公司不給開發(fā)票,讓他給我開個(gè)收據(jù)也不能稅前扣除嗎?
收據(jù)只能是自然人開的,低于500才能扣除,公司開的不行
意思就是說如果路邊找個(gè)車給我送貨,低于五百,他給我寫個(gè)收據(jù),寫上身份證號(hào)姓名,是可以扣除的對(duì)嗎
是的,那個(gè)可以稅前扣除的,但是每月1人累計(jì)只能500
明白了,我租的倉庫,也得房東給我開發(fā)票才能稅前 扣除對(duì)嗎
那我繳納的房產(chǎn)稅土地使用稅也可以扣除吧
那個(gè)應(yīng)該是房東交的稅,你們交了不能扣除
但是是我們繳納的,稅管員說誰用誰繳納
瞎搞,按稅法規(guī)定,是產(chǎn)權(quán)人交
有我們公司抬頭的繳款憑證
說明你們的稅局亂搞,你們交了就你們稅前扣除就行