同學(xué) ,你好 借:其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們有個項(xiàng)目甲方?jīng)]有錢,開了100萬發(fā)票沒給工程款我們,這個月甲方讓我們辦了了一個工商銀行賬戶,開了一個航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師,我們公司新增一個業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
老師,有個問題想咨詢一下,有筆業(yè)務(wù),我們4S店先墊付給客戶100元,后來,廠方索賠返給我們這100元,我們開票100給廠方,這種情況,我支付出去的100元是做成費(fèi)用,還是沖減收入?
老師好 我問下以房抵債賬務(wù)處理怎么做?比如客戶欠我們的錢(100萬),把房子抵給我們,我們欠供應(yīng)商的錢(100萬),我們把房子又抵給供應(yīng)商。但是不經(jīng)過我們這,直接是客戶把房子抵給供應(yīng)商的這種情形。
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計(jì)分錄
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
但是這個最后要怎么消除呀,我們給客戶返還的這100又沒有發(fā)票,一個月還挺多的
同學(xué),你好 不是甲方會把這個100給你的嘛,比如你收到甲方的錢10100 借:銀行存款10100 貸:應(yīng)收賬款? 10000 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款? 100
但是我們給甲方提供發(fā)票的時候按照10100提供的,這樣應(yīng)收賬款不就有結(jié)余了嗎
同學(xué),你好 你實(shí)際收到10000,應(yīng)收賬款就按照10000做
老師我還是沒理解,我們給甲方開的發(fā)票是按照甲方給我們付款金額開的,比如我們開了1000塊錢給甲方,這1000里面就包含了我們要給客戶返還的100,我們給客戶返還的這100如果掛其他里面,這個一直消不掉呀
同學(xué),你好 客戶先支付100,這個100支付給了誰??是甲方還是你們?
老師我把這個關(guān)系重新復(fù)述一下,可能我剛才沒說清楚,有家教育機(jī)構(gòu)委托我們給他們做推廣,我們自己沒有支付平臺,我們租賃了一個第三方平臺,學(xué)生家長需要通過第三方平臺來購買教育機(jī)構(gòu)課程,購買課程所先支付的費(fèi)用是我們通過返還給家長的,最終教育機(jī)構(gòu)會把這個錢結(jié)算給我們,我們給教育機(jī)構(gòu)開具發(fā)票,但是我們給家長返還的就沒法得到票據(jù)
同學(xué),你好 按照你的說法,舉個例子。家長要課程1000元,先支付第三平臺100元,教育機(jī)構(gòu)給你們100元,你們再把100元給家長。你們推廣收了服務(wù)費(fèi)10元,教育機(jī)構(gòu)就一起打給你們110元,你們要給教育機(jī)構(gòu)開發(fā)票110元,對嗎?
老師是這樣的
同學(xué),你好 那我了解了,實(shí)際你們收入只有10元,但是你們開具發(fā)票110了。那這個支付家長的100元,你們沒有發(fā)票,不能稅前扣除,你做營業(yè)外支出