您好,這個的話,1月作廢的時候,這個相當(dāng)于沖銷12月,一正數(shù)一負(fù)數(shù)就沒有了
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我們單位2021年1張專票開錯了, 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負(fù)直接作廢, 重做將11月份開具的錯誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
23年12月開出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點(diǎn)一下
老師,今年1月收到了一張發(fā)票,做賬了,進(jìn)賬認(rèn)證的時候發(fā)現(xiàn)對方作廢了,然后4月用其他公司又給我開了同樣金額的發(fā)票,之前的合同作廢,又新簽的這份合同,收到新的發(fā)票,我正常入帳,1月的發(fā)票在本月做負(fù)數(shù)嗎
老師,我們交個人經(jīng)營所得稅,24年12月底開了一張8萬的發(fā)票,25年一月作廢了,又從新開了,但是這張票24年交了個人經(jīng)營所得稅,25年一季度是不是等于個人經(jīng)營所得稅要,重復(fù)上交
免冠色還要開發(fā)票嗎?
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
老師請問一下年報上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計算出來的
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分