那個(gè)不會(huì)的,你1月是的收入正負(fù)抵消了
老師,定期定額的小規(guī)模納稅人(個(gè)體戶),季度定額63000元,這個(gè)季度開了13萬(wàn)多的發(fā)票,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅應(yīng)交376元,請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得所得稅年終也和個(gè)人所得稅一樣匯算是吧?年開票總額不超過(guò)63000乘以4的話,以前季度所交的經(jīng)營(yíng)所得稅會(huì)退回嗎?
個(gè)體戶一二三季度各開了8萬(wàn)元的發(fā)票,四季度開了29.8萬(wàn)元的發(fā)票,那下個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候是按29.8繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是嗎?稅率是多少?明年匯算清繳是否要繳納全年的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師好,個(gè)體戶月開票70萬(wàn),除了交一個(gè)點(diǎn)的增值稅和相應(yīng)附加稅,經(jīng)營(yíng)所得稅交多少?個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,和個(gè)人所得稅都是不是都要報(bào),還是只報(bào)經(jīng)營(yíng)所得就可以了
老師,我個(gè)體工商戶一年一共開了80多萬(wàn)普通發(fā)票,是不是是不用交增值稅?我個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要交多少
個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得之前是5個(gè)人,1月份補(bǔ)交了一個(gè)人的社保,那現(xiàn)在等于是6個(gè)人,我現(xiàn)在需要報(bào)經(jīng)營(yíng)年度匯算清繳,我如果現(xiàn)在新添加一個(gè)人,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳有什么影響嗎
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
老師增值稅不影響,我總覺(jué)得個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是上了兩次
沒(méi)有呀,個(gè)稅還是根據(jù)利潤(rùn)申報(bào),紅沖重開不增減收入就不影響利潤(rùn)交個(gè)稅。