借:管理費(fèi)用-業(yè)委經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
請問老師:公司租房給員工住,支付的房租費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、中介費(fèi)及購買住房的被子等生活用品如何記賬,會(huì)計(jì)分錄?
#提問#請問老師假如小區(qū)物業(yè)收水費(fèi)是代收,還沒收下住戶的錢,先付自來水公司錢的話,那做分錄借其他應(yīng)收款-住戶水費(fèi),貸銀行存款,這樣對嗎?謝謝
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的水費(fèi)戶主是3.6/噸,去自來水繳費(fèi)好像是均3.3/噸,這能算代收嗎?假如收比付多,這怎做賬?謝謝
老師好,我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),想咨詢一下,物業(yè)公司要轉(zhuǎn)公共收益給業(yè)主委員會(huì),但是公共收益物業(yè)公司已經(jīng)全額交稅申報(bào)收入,現(xiàn)在又要把一部分轉(zhuǎn)給業(yè)主委員會(huì),但是業(yè)主委員會(huì)沒有發(fā)票,只有收款收據(jù),請問給如何做賬
老師好,我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),想咨詢一下,物業(yè)公司要轉(zhuǎn)公共收益給業(yè)主委員會(huì),但是公共收益物業(yè)公司已經(jīng)全額交稅申報(bào)收入,現(xiàn)在又要把一部分轉(zhuǎn)給業(yè)主委員會(huì),但是業(yè)主委員會(huì)沒有發(fā)票,只有收款收據(jù),請問給如何做賬
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
直接進(jìn)了成本。請問需要發(fā)票入賬嗎
需要發(fā)票的,才能稅前扣除
如果業(yè)委會(huì)沒有發(fā)票怎么辦
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
在向業(yè)主收取費(fèi)用的時(shí)候,是否可以直接記代收,不記收入。然后這部分錢直接轉(zhuǎn)業(yè)委會(huì)?
可以,可以這樣處理