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早老師請問,出口退稅一直沒進(jìn)項(xiàng)留抵,申請不了退稅,眼看這個(gè)要到期了,那要怎么申報(bào)掉,麻煩熟悉業(yè)務(wù)的老師回答下萬分感謝

2025-03-24 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-24 08:44

生產(chǎn)企業(yè)的嗎 現(xiàn)在退稅沒時(shí)間限制的

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 08:45

對生產(chǎn)企業(yè) 我上個(gè)月剛問的稅務(wù)管理員,他還發(fā)次年4月前處理完上年的出口退稅給我看

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齊紅老師 解答 2025-03-24 08:53

出口退稅申報(bào)辦理時(shí)限 出口企業(yè)2023年度(貨物報(bào)關(guān)出口之日在2023年)出口的貨物勞務(wù),無特殊情況,應(yīng)于2024年4月30日前增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,辦理出口退(免)稅申報(bào)。 納稅人未收齊出口退(免)稅相關(guān)單證,待收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,也可延期辦理退(免)稅申報(bào)。納稅人2024年4月30日后報(bào)送之前年度出口退稅時(shí),應(yīng)同時(shí)報(bào)送收匯相關(guān)材料,待稅務(wù)機(jī)關(guān)核查無問題后方可辦理退稅。

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 08:56

避免麻煩,就不這么操作了吧? 就我上面的問題要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-03-24 08:57

不申請延期 只能免稅 不退稅 但是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出 還有一種方法 有沒開進(jìn)來的發(fā)票趕緊催開發(fā)票 現(xiàn)在開來得及

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 09:39

是不是所有的免稅不退稅這種情況下,進(jìn)項(xiàng)都必須轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-03-24 09:41

免稅或者是簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 10:17

像出口貨物的成本,生產(chǎn)領(lǐng)料,沒有一一對應(yīng)計(jì)入單個(gè)產(chǎn)品成本,有沒有問題呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-24 10:18

有問題 那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么計(jì)算的?

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 12:27

按領(lǐng)料單匯總表,比如說總金額100萬,按銷售額占比,分?jǐn)偟礁鱾€(gè)產(chǎn)品中

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齊紅老師 解答 2025-03-24 12:29

你好,直接材料是你生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品用多少材料這個(gè)分不出來嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-24 12:29

生產(chǎn)領(lǐng)料的時(shí)候有成本對象嗎?

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 12:32

沒有,領(lǐng)料的時(shí)候沒有備注直接領(lǐng)

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齊紅老師 解答 2025-03-24 12:35

那你需要讓你車間那邊分開,要不他怎么知道領(lǐng)多少材料

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 12:48

學(xué)堂有沒有專門講這方面的課呢

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齊紅老師 解答 2025-03-24 12:49

你找成本核算的 實(shí)操里面有一個(gè)課程,在這里面熱門直接搜。

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快賬用戶3776 追問 2025-03-24 12:50

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-24 12:56

不用客氣,工作愉快。

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生產(chǎn)企業(yè)的嗎 現(xiàn)在退稅沒時(shí)間限制的
2025-03-24
正常申報(bào):備齊資料,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過系統(tǒng)申報(bào),保證數(shù)據(jù)無誤。 關(guān)注審核:留意稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋,按要求補(bǔ)充資料、說明情況,知曉審核結(jié)果。 賬務(wù)處理:依審核結(jié)果記賬調(diào)整,有視同內(nèi)銷征稅的,算清并繳納稅款。
2025-04-28
您好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),沒有留抵,沒有稅可退的情況下,通常不會(huì)涉及到對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指以前會(huì)計(jì)期間的進(jìn)項(xiàng)稅額,按法律規(guī)定不準(zhǔn)抵扣的或者超過抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。還有一種情況就是開票單位做廢票或者退票處理之后又認(rèn)證,或者是開票企業(yè)發(fā)票失控,會(huì)出現(xiàn)這種情況,要繳納增值稅的
2025-08-04
你好,分錄我,我整給你
2022-01-23
同學(xué)你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
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