你好可以的,可以申請退稅。
員工2019年已經(jīng)進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳了,并且已經(jīng)收到多交的個(gè)稅,但是2019年8-12月不在我單位,我單位沒有及時(shí)進(jìn)行辦理離職,從2019年8月到12月零申報(bào)了,員工申訴,我們還能更正申報(bào)么?關(guān)鍵員工已經(jīng)在App收到退稅了
2021年1月多給員工報(bào)了個(gè)稅 ,現(xiàn)在可以更正嗎?員工當(dāng)時(shí)已經(jīng)離職
老師,如果去年某個(gè)月,部分員工個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了一部分金額,現(xiàn)在更正申報(bào),但員工又離職很久了,這部分產(chǎn)生的個(gè)稅怎么處理呢?已經(jīng)不能從他工資扣了
老師您好,23年的工資有一個(gè)員工已經(jīng)離職了的,申報(bào)的時(shí)候沒有減掉,現(xiàn)在已經(jīng)更正申報(bào)了,做賬那里要如何做呢?需要反結(jié)賬去每個(gè)月更正工資嗎?
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào),發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒及時(shí)填寫離職,導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
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年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師