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老師 23 年支出的款已經(jīng)當(dāng)年做了支出,但是發(fā)票 24 年收到的 23 年支出沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候分錄如下:借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金。 24 收到了發(fā)票,我又應(yīng)該怎么記分錄?

2025-03-22 15:17
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-22 15:20

借其的應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,其他應(yīng)付款。

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借其的應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。貸,其他應(yīng)付款。
2025-03-22
你好 體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄 先把之前計(jì)提分錄紅沖,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 支付費(fèi)用的分錄 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目?
2024-06-14
你好,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款 攤銷4月的費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2024-05-13
你好,這個(gè)是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
你好,23 年收到專票計(jì)入23年,進(jìn)項(xiàng)可留抵
2024-01-09
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