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老師,外賬上面是這個月抵哪些發(fā)票就入庫哪些庫存,有的發(fā)票是去年的,這個一眼就看出來是按稅負做的賬,老師這種情況你們是怎么做的呢?

2025-03-22 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-22 13:56

所有的發(fā)票都做帳,不需要抵扣增值稅的做應交稅費待認證,先不要勾選抵扣的時候再做進項

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快賬用戶9171 追問 2025-03-22 13:59

就是,我們有很多的進項,一年都抵扣不完,因為有大量的賣不出去的存貨。這種我怕稅務局讓我們退稅,再查賬就麻煩了

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齊紅老師 解答 2025-03-22 14:00

實際有這些存貨嗎 賬上和實際的是不是一樣?

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快賬用戶9171 追問 2025-03-22 14:01

存貨有這么多,但是商品不一樣,有很多很久已經抵扣了但是沒賣出去的還有就是無票的。

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齊紅老師 解答 2025-03-22 14:03

那你結轉成本時候怎么結轉 你帳上存貨和實際存貨能對起來沒有問題可以 多也沒有關系 你不銷售倉庫里有這些貨物,你帳上也沒法調整

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快賬用戶9171 追問 2025-03-22 14:07

我們開票沒有對著銷售單開

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快賬用戶9171 追問 2025-03-22 14:09

結轉的時候就是按發(fā)票入庫的結轉

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齊紅老師 解答 2025-03-22 14:15

那你的庫存也不準 把發(fā)票入賬 重新按照你銷售出去的產品來結轉成本,之前結轉錯了那個紅沖

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快賬用戶9171 追問 2025-03-22 14:49

老師,那我可以全部做暫估入庫嗎,這樣就等著抵扣的時候再紅沖,這樣有沒有風險?會不會也是此地無銀?

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齊紅老師 解答 2025-03-22 14:59

沒風險,只要你庫存和實際的是一樣的,就沒有問題。

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快賬用戶9171 追問 2025-03-22 15:07

那這樣我們賬上庫存就會很大,銷售又跟不上,這個會不會引來稅務稽查,報表上能看出來

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齊紅老師 解答 2025-03-22 15:10

存貨余額太大有風險 但是你們賬上和實際一致沒有問題 不怕查 這也是我之前一直在跟你說也在問你的賬上和實際是不是一致的原因

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所有的發(fā)票都做帳,不需要抵扣增值稅的做應交稅費待認證,先不要勾選抵扣的時候再做進項
2025-03-22
你好,如果是超過六個月以上的,可以做到工資里面,但是需要考慮社保。
2021-09-06
你好,你們購買的商品對方給你開的是6%的技術服務。
2022-06-17
你好,那去年這筆購進如果記賬了,直接沖減庫存商品。 以前的如果能對清楚,可以核對后就差異調賬,如果對不清,可以據實盤點后按實際庫存情況調賬,以后按調整后的延續(xù)記賬。
2021-08-07
你好 同學 你的這個思路是對的,如果只用內賬的庫存,會導致庫存出現負數。
2021-02-23
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