你好,是你們單位承擔(dān)這個(gè)個(gè)稅嗎?是的話對(duì)的。管理費(fèi)用個(gè)稅不允許抵扣所得稅。
老師,1月31日發(fā)的年終獎(jiǎng)金500,怎么做分錄,是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 _獎(jiǎng)金,發(fā)時(shí)借應(yīng)付職工薪酬_獎(jiǎng)金 貸銀行對(duì)嗎,計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用二級(jí)科目用啥,計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)基數(shù)算獎(jiǎng)金嗎?
全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)提個(gè)稅分錄, 借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸:個(gè)稅 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 交稅時(shí)借:個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
老師,做年終獎(jiǎng)時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對(duì)嗎
老師公司年終獎(jiǎng)以現(xiàn)金發(fā)放,借 :現(xiàn)金10萬(wàn) 貸:銀存10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn) 貸:應(yīng)交個(gè)稅1萬(wàn) 現(xiàn)金9萬(wàn) 交個(gè)稅時(shí)借:應(yīng)交個(gè)稅1貸:銀存1嗎感覺哪里不對(duì)?
老師好,計(jì)提年終獎(jiǎng),可以借管理費(fèi)用 管理人員職工薪酬嗎,沒(méi)設(shè)置管理費(fèi)用獎(jiǎng)金科目; 1月計(jì)提年終獎(jiǎng),1月發(fā)放年終獎(jiǎng),發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí),分錄是這樣寫的嗎:借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 貸:銀行存款 貸個(gè)人所得稅。2月申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅,是不是不需要寫什么分錄了
想查詢交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
公司承擔(dān)個(gè)稅,也就是說(shuō)個(gè)稅部分我要在匯算清繳時(shí)調(diào)增。
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。