你好,二級科目做工資借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 屬于工會經(jīng)費的繳費基數(shù)。
1. 企業(yè)計提年中獎是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費用-年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個年終獎的時候在匯算清繳的時候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師,1月31日發(fā)的年終獎金500,怎么做分錄,是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 _獎金,發(fā)時借應(yīng)付職工薪酬_獎金 貸銀行對嗎,計提時管理費用二級科目用啥,計算工會經(jīng)費時基數(shù)算獎金嗎?
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發(fā)了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師,如果計提員工季度津貼時會計明細這樣寫:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金、津貼100 ?還是借:管理費用-獎金、津貼100 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金、津貼100 呢?還是如何寫好呢?
老師請問下我們公司發(fā)的員工獎金做的時候做在了借:管理費用-員工獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金 支付資金的時候是:借應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,但老板喊調(diào)整在管理費用-職工薪酬里面,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
我在申報1月個稅時,填到獎金一項里和一月工資一起申報對嗎
你好,對的是的,是這么做的。
這屬于21年的費用還是22年的,我計提到22年一月可以嗎
你好。你要是做到一月份的話,屬于一月份的成本費用。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。