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老師好,計(jì)提年終獎(jiǎng),可以借管理費(fèi)用 管理人員職工薪酬嗎,沒設(shè)置管理費(fèi)用獎(jiǎng)金科目; 1月計(jì)提年終獎(jiǎng),1月發(fā)放年終獎(jiǎng),發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí),分錄是這樣寫的嗎:借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 貸:銀行存款 貸個(gè)人所得稅。2月申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅,是不是不需要寫什么分錄了

2025-02-06 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-06 09:05

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 年終獎(jiǎng)和工資一樣做就行。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。這個(gè)需要交個(gè)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-06 09:05

不交個(gè)稅就不要寫應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅了。

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快賬用戶3842 追問 2025-02-06 09:07

好的老師,交的到個(gè)人所得稅,就是計(jì)提和發(fā)放獎(jiǎng)金用應(yīng)付職工薪酬 管理人員職工薪酬科目寫就可以,2月申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅 不需要寫什么分錄了對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-06 09:10

對(duì),是的,是這么做的。

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快賬用戶3842 追問 2025-02-06 09:10

好的謝謝老師

好的謝謝老師
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齊紅老師 解答 2025-02-06 09:13

不用客氣,工作愉快。

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借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 年終獎(jiǎng)和工資一樣做就行。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。這個(gè)需要交個(gè)稅嗎?
2025-02-06
你好,是你們單位承擔(dān)這個(gè)個(gè)稅嗎?是的話對(duì)的。管理費(fèi)用個(gè)稅不允許抵扣所得稅。
2025-03-21
你好,不可以,職工薪酬不可以用預(yù)付賬款,第一個(gè)分錄不需要
2021-02-23
你好。1? 要計(jì)提的; 和工資一樣的分錄 只是明細(xì)科目變下即可 ;? ?你跨年了哦 ;? 你? ?不能直接走管理費(fèi)用 ; 要做? ? ?借 以前年度損益調(diào)整? ?,貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎(jiǎng)的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款? ?;? 借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整? ?
2022-02-18
你好,二級(jí)科目做工資借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 屬于工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)。
2022-02-11
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