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暫估問題, 24年12月的年底,貨到了,但是發(fā)票沒開?,F(xiàn)在發(fā)票到了。直接做上 借:庫存商品。貸 。應(yīng)付帳款 暫估 需要發(fā)票回來了,我應(yīng)如何做憑證更好 有人說把12月份那張憑證紅沖,然后按收到 的發(fā)票重新做一次,有的說 只需要 借 應(yīng)付帳款 暫估。貸 供應(yīng)商/現(xiàn)金/銀行。所以我現(xiàn)在有點亂了

2025-03-20 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-20 11:15

你好,吧原來的暫估沖了,按照當(dāng)月購買的從新做一遍

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你好,吧原來的暫估沖了,按照當(dāng)月購買的從新做一遍
2025-03-20
你好,是的,是這樣的。 如果是涉及到之前成本的調(diào)整,就需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目?核算?
2023-05-11
多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤
2025-03-24
同學(xué)你好 這個可以的 直接沖暫估的就可以
2022-12-13
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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