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老師,23年年底預(yù)提費(fèi)用,借方管理費(fèi)用,貸方暫估應(yīng)付款,24年匯算前未開回發(fā)票,24年稅務(wù)要求調(diào)增,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理???

2025-03-20 11:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-20 11:03

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25年報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款——暫估 100 貸:銀行存款
2025-03-27
沖暫估 借方:管理費(fèi)用——暫估 -100 貸方:其他應(yīng)付款——暫估 -100 到發(fā)票報(bào)銷 借方:管理費(fèi)用-某某費(fèi)用 100 貸方:其他應(yīng)付款——某人/銀行存款 100
2025-03-27
先更正上年的報(bào)表,再做匯算
2025-05-14
您好,這是一個(gè)矛盾的命題,算24年成本,一定要在24年匯繳時(shí)考慮的,如果咱這個(gè)想法成立,那稅務(wù)局哪里能收到稅哦,在這個(gè)空白區(qū)都不用申報(bào),是不是這么理解呀,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用 未分配利潤(rùn)代替了,這樣在24年年度匯繳時(shí)就要考慮,就是申報(bào)在24年的利潤(rùn)表里
2025-02-26
可以的,當(dāng)年要分?jǐn)偟木涂梢?/div>
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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