您好,這個補入賬就可以了
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
老師,21年的賬在今年11月份發(fā)現(xiàn)錯誤了,要怎么處理呢
老師,23年12月的費用,發(fā)票沒開來,23年我該怎么入賬,24年發(fā)票收到我又該怎么處理
老師,23年11月的收入未開票在當(dāng)時已經(jīng)確認(rèn)了”無票收入“在24年1月的時候開了發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理分錄呀?
老師你好19年車15萬入賬,做管理費用了了,現(xiàn)在24年賣這臺車了,怎么處理賬務(wù)呀
24年11月補繳23年9月增值稅及附加稅滯納金,怎么做賬務(wù)處理
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
那折舊也補折舊嗎
是的,把12月的折舊補做下
謝謝老師
不客氣,很高興幫你