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老師你好19年車15萬入賬,做管理費(fèi)用了了,現(xiàn)在24年賣這臺(tái)車了,怎么處理賬務(wù)呀

2024-11-11 08:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-11 08:03

你好!如果2019年購車時(shí)已將15萬計(jì)入管理費(fèi)用,那么車輛已經(jīng)完全折舊。2024年賣車時(shí),所得款項(xiàng)應(yīng)直接計(jì)入財(cái)務(wù)收入,同時(shí)確認(rèn)相關(guān)的稅費(fèi)。具體操作時(shí),可以根據(jù)實(shí)際交易金額及相關(guān)稅法進(jìn)行賬務(wù)處理。

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你好!如果2019年購車時(shí)已將15萬計(jì)入管理費(fèi)用,那么車輛已經(jīng)完全折舊。2024年賣車時(shí),所得款項(xiàng)應(yīng)直接計(jì)入財(cái)務(wù)收入,同時(shí)確認(rèn)相關(guān)的稅費(fèi)。具體操作時(shí),可以根據(jù)實(shí)際交易金額及相關(guān)稅法進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024-11-11
您好 把去年做的無票收入紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫分錄就好了
2024-04-19
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024-05-09
變賣開票 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%
2023-06-05
你好 是自己的固定資產(chǎn)的嗎
2023-01-28
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