在貸方?jīng)_紅,是便于軟件取數(shù)
記在借方,在會(huì)計(jì)上,是沒(méi)問(wèn)題的
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄??jī)煞N方法都可以嗎?
老師,之前財(cái)務(wù)之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬(wàn)借應(yīng)收賬款1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn),那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫(xiě)分錄啊
老師,您好,我收到了一張賣(mài)方開(kāi)出的沖紅發(fā)票,未付款,之前的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46329.93進(jìn)項(xiàng)稅:5753.07貸:應(yīng)付賬款52080,現(xiàn)在收到了對(duì)方的紅沖發(fā)票需要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣(mài)出去的錢(qián)沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好? 第二個(gè)分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對(duì)吧,但是有個(gè)老師說(shuō)這樣做,我覺(jué)得取數(shù)的時(shí)候,這筆收入就沖了
老師有一筆房租之前貸方寫(xiě)的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉,然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄,沖銷分錄怎么做?之前是借管理費(fèi)用,房租,貸方,其他應(yīng)付款,備用金,
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買(mǎi)來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
那取數(shù)結(jié)果是一樣的嗎
軟件取數(shù)通常是取收入的貸方發(fā)生額
之前是貸方 紅沖在貸方 就是貸方做減少了
是,紅沖在貸方 就是貸方做減少了