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老師,匯算清繳要補(bǔ)稅,我發(fā)現(xiàn)漏了一張發(fā)票,發(fā)票是去年12月份開的,可以補(bǔ)做進(jìn)去嗎?是不是可以把24年12月的賬里補(bǔ)一筆分錄,重新出24年12月的報(bào)表?

2025-03-20 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-20 10:48

你號(hào),可以把12月的賬務(wù)處理補(bǔ)一筆分錄,從新出報(bào)表

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2025-03-20 10:50

所得稅也要重新計(jì)提咯?這樣12月就多交了,加上補(bǔ)稅的也不會(huì)退稅

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齊紅老師 解答 2025-03-20 10:51

可以后邊抵減啊不退稅的

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2025-03-20 10:52

我這次有調(diào)增的,這張發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去也抵不完,還是要補(bǔ)稅

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齊紅老師 解答 2025-03-20 10:53

那就不要緊的這個(gè)操作

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2025-03-20 10:53

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-20 10:54

不客氣,祝你工作順利

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你號(hào),可以把12月的賬務(wù)處理補(bǔ)一筆分錄,從新出報(bào)表
2025-03-20
可以的,可以這么做的。
2024-02-04
你是要補(bǔ)在當(dāng)年度還是以前年度
2021-04-19
你好,是的你今年這個(gè)發(fā)票正常做在2月份,然后同時(shí)做不開票收入的負(fù)數(shù)。
2025-03-19
這種情況可以把 12 月份多繳納的稅款申請(qǐng)退回。小規(guī)模納稅人因發(fā)票沖紅導(dǎo)致多繳稅款,在做匯算清繳時(shí),可按以下方式處理: 確認(rèn)可退稅金額 先計(jì)算出沖紅發(fā)票后的實(shí)際銷售額,與之前已繳納稅款對(duì)應(yīng)的銷售額對(duì)比,確定多繳納的稅款金額。比如原來(lái)按 48 萬(wàn)多銷售額繳納稅款,沖紅后銷售額不超 30 萬(wàn),按規(guī)定小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬(wàn)(按季申報(bào)季度銷售額未超 30 萬(wàn))免征增值稅,就能明確多繳稅額 。 網(wǎng)上申請(qǐng)流程(以電子稅務(wù)局為例) 登錄:登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局官方平臺(tái)。 選擇模塊:點(diǎn)擊【我要辦稅】,找到【一般退(抵)稅管理】 ,進(jìn)入【匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅】模塊。 填寫信息:按系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息,包括退稅原因(如因發(fā)票沖紅導(dǎo)致多繳稅款申請(qǐng)退稅)、退稅金額等,確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。 提交申請(qǐng):確認(rèn)填寫信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊提交按鈕,系統(tǒng)會(huì)生成申請(qǐng)編號(hào)。 線下申請(qǐng)流程 若網(wǎng)上操作不便,也可以攜帶以下資料前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳辦理: 退稅申請(qǐng)表:可在稅務(wù)大廳領(lǐng)取或從稅務(wù)局官網(wǎng)下載并填寫。 沖紅發(fā)票相關(guān)資料:包括紅字發(fā)票、原藍(lán)字發(fā)票(若已收回),以及開具紅字發(fā)票的原因說(shuō)明等材料。 其他資料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件、企業(yè)公章等,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)企業(yè)身份。 后續(xù)跟進(jìn) 提交退稅申請(qǐng)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核??梢酝ㄟ^(guò)電子稅務(wù)局或向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢等方式,了解退稅審核進(jìn)度。若審核通過(guò),退稅款項(xiàng)會(huì)直接打入企業(yè)指定的銀行賬戶;若審核不通過(guò),需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的問(wèn)題,補(bǔ)充或修改資料后重新提交申請(qǐng)。
2025-03-18
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