您好,不可以的,按個(gè)稅申報(bào)的,因?yàn)闆](méi)有申報(bào)個(gè)稅的工資費(fèi)用是不能稅前扣除的哦
老師,我是去年7月進(jìn)的這家公司,這次匯算清繳2021年的賬,才發(fā)現(xiàn)2020年的稅務(wù)報(bào)表和系統(tǒng)上的不一致,和2021年的期初余額也不一致,我這次匯算是按照我賬上的來(lái)申報(bào)的,有沒(méi)有影響呢,2021年的第三季度開(kāi)始報(bào)表就和前面的報(bào)表不一致了,有往來(lái)款期初不一致還有固定資產(chǎn)和實(shí)收資本都相差幾百萬(wàn)
老師, 咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多,就是說(shuō)少申報(bào)了,我在填寫(xiě)企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊
老師, 咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多,就是說(shuō)少申報(bào)了,我在填寫(xiě)這張表的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊,差異大概是180萬(wàn),要怎么調(diào)
老師申報(bào)工資和實(shí)際工資相差0.2元錢就是申報(bào)工資少,賬上多0.2但是后期都調(diào)完了只不過(guò)工資申報(bào)少報(bào)0.2,這個(gè)對(duì)企業(yè)有啥影響嗎,查原因了就是個(gè)稅日前少報(bào)了好像后來(lái)我又補(bǔ)上的,但是會(huì)算清繳我填寫(xiě)的是我賬上的數(shù)379933.36,工資申報(bào)里是379933.34,您看有影響嗎
老師,匯算清繳時(shí)工資薪金支出填報(bào)數(shù)據(jù),賬面和個(gè)稅系統(tǒng)有一萬(wàn)多差額,這個(gè)差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)?是不是按個(gè)稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫(xiě)?
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
那現(xiàn)在必須要更正嗎老師,是去年4月份的,賬上的工資是比實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅多了幾百元
您好,不用去更正了,這些多計(jì)提的工資發(fā)放了么,發(fā)放了就沒(méi)?有調(diào)整分錄,只是年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資的金額比賬上多了400元,賬上的數(shù)據(jù)是對(duì)的,去年已經(jīng)調(diào)整過(guò)來(lái)了,當(dāng)時(shí)是因?yàn)槎嘤?jì)提了公積金,后面發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題賬上就改掉了,個(gè)稅沒(méi)更正,現(xiàn)在匯算清繳我是按賬上的應(yīng)付職工薪酬填的,和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不是對(duì)不上嘛,我就想問(wèn)問(wèn)如果不更正的話有沒(méi)有什么影響老師
哦哦,按賬上的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào),個(gè)稅不更正沒(méi)事的,我們賬上又沒(méi)有計(jì)提,我們也不把這個(gè)金額在稅前扣除
那如果賬上的金額要大于個(gè)稅申報(bào)的金額,賬上數(shù)據(jù)是對(duì)的,那我應(yīng)該怎么處理老師,按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào),請(qǐng)老師具體說(shuō)下
您好,不是,申報(bào)小的金額,因?yàn)?計(jì)提%2B申報(bào)%2B實(shí)發(fā),3個(gè)同時(shí)滿足才能稅前扣除,
不是,我的意思是如果我賬上的金額大于個(gè)稅申報(bào)的金額,賬上金額是對(duì)的,我需不需要更正個(gè)稅申報(bào),匯算清繳我是按照賬上金額填還是個(gè)稅系統(tǒng)的金額填
哦哦,更正為正確的,申報(bào)和賬面一樣的金額來(lái)申報(bào) 還是上面說(shuō)的,3個(gè)同時(shí)滿足才能稅前扣除
那是不是從4月份就要開(kāi)始逐月更正了老師
您好,是的,25的就在4月一起更正,這樣我們賬和申報(bào)是一樣的金額