借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款
2019年支付了一筆金稅盤款480元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借 其他應(yīng)付款-航天信息 480元,貸 銀行存款 480元,也沒看到發(fā)票,現(xiàn)在要調(diào)掉這筆往來款,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
我在9月份的時(shí)候做了一筆去年匯算清繳所得稅退稅,分錄寫借方銀行存款,貸方所得稅費(fèi)用,我現(xiàn)在要怎么做調(diào)整分錄
老師 出租房屋 我們收租金的時(shí)候收了押金 當(dāng)時(shí)分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在用當(dāng)時(shí)的押金沖抵租金 請(qǐng)問老師 借 其他應(yīng)付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負(fù)數(shù)呢
我單位2016年有一筆費(fèi)用支出,沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項(xiàng)怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
當(dāng)時(shí)沒有入管理費(fèi)用,為啥借方是管理費(fèi)用??? 也沒有發(fā)票啊
你現(xiàn)想納稅調(diào)整,就計(jì)入管理費(fèi)用消賬。