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我單位2016年有一筆費用支出,沒有發(fā)票,當時入賬為:借:其他應付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項怎樣調(diào)整沖減分錄呢?

2023-09-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-13 10:54

你好,學員,直接調(diào)到無票費用 借管理費用 貸其他應付款

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快賬用戶9895 追問 2023-09-13 10:56

這樣不會造成今年的費用增加么?還是年底直接納稅調(diào)增,可以直接在以前年度損益沖減利潤分配么?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:57

也可以直接用以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款

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你好,學員,直接調(diào)到無票費用 借管理費用 貸其他應付款
2023-09-13
同學你好 直接做沖減往來酒席
2022-02-14
您好,這個的話,是應付和其他應收這倆科目錯了嗎
2024-06-13
你好1; 你這個是什么業(yè)務的款;? 你發(fā)票好久能收到;才好判斷科目 ; 以及 慧算賬怎么填寫的
2023-05-16
同學你好, 你們是什么會計準則 這個金額不大,直接原分錄負數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
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