你好,其他應(yīng)收還可以收回來嗎
獨(dú)立核算的分公司現(xiàn)在要注銷,但其他應(yīng)付款法人名下還有400萬無力償還該怎么賬務(wù)處理
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師好,想問一下,分公司想注銷,賬務(wù)上還有應(yīng)收款、其他應(yīng)收款合計(jì)為2萬元沒收,其他應(yīng)付款20萬還沒歸還,這種情況要怎么處理呀。
老師好,個獨(dú)企業(yè),2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時,轉(zhuǎn)法人的款,當(dāng)時做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了,唯獨(dú)其他應(yīng)收賬款-法人有100萬,這個100萬就怎么掛著注銷,還是怎么處理,將其他應(yīng)收平掉后再注銷
老師您好!我是分公司,現(xiàn)在因虧損已經(jīng)關(guān)停,老板準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在的問題是其他應(yīng)付款掛賬有170多萬,其中有掛總公司十幾萬,掛總公司法人100多萬,還有其他股東個人掛賬,公司注銷這些其他應(yīng)付款掛賬該怎么處理呢?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
2,這些先對沖,有余額計(jì)入營業(yè)外收入核算
收也行,調(diào)賬也行,哪個風(fēng)險小有利于注銷
肯定收到好,這個大的金額
老師,咱先說第一個問題,該公司無業(yè)務(wù)無收入,其他應(yīng)收收回,報(bào)銷處理掉,可該筆報(bào)銷也是法人掏錢,這樣法人的墊資款越來越多,法人的墊資款該怎么處理?
無法償還的轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入核算的
那第二個問題,分公司的該怎么處理?
你們做稅務(wù)登記了嗎?
登記了,一般納稅人,但所得稅匯總總公司申報(bào)
應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,應(yīng)收到營業(yè)外支出
分公司還有固定資產(chǎn)和存貨,這些該咋處理?
視同銷售需要繳納增值稅
啥意思?說明白些?沒注銷過公司不知道該怎么處理
注銷時賬面上固定資產(chǎn)和存貨有數(shù)據(jù)就要繳納增值稅
1、是按13交是吧?2、應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支上,附件附啥?3、負(fù)數(shù)的未分配利潤就放著,是吧?4、還有啥需要處理的嗎?
時13%,不需要什么附件