你好,可以的,根據(jù)所得稅稅前扣除憑證取得時(shí)間的相關(guān)規(guī)定,只要在次年5月31日前取得發(fā)票,都可以稅前扣除。5月31日之后取得的,最長可以追補(bǔ)扣除5年。
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票。借,主營業(yè)務(wù)成本 500000 貸應(yīng)付賬款-華睿500000 然后后面公司打款的個(gè)人賬戶了。借,應(yīng)付賬款-張學(xué) 50000 貸銀行存款 50000 這樣的做賬都拼平不了這筆賬。如何才能平了這幾張?謝謝
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時(shí)沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個(gè)廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預(yù)付賬款,這個(gè)月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個(gè)公司的數(shù)了吧?
稅務(wù)局打電話說利潤臨近300萬,讓自查,我應(yīng)該從哪里查起?
需開發(fā)票流水幾千元,前臺(tái)收銀全部打到公賬上了,銀行流水月超過了10萬,季度超過了30萬,為了避稅及避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),多出幾十萬公賬的銀行流水怎么操作處理?可以打到法人媽媽私賬上嗎
增值稅專用發(fā)票油票可以抵扣增值稅嗎
沒有租車合同,進(jìn)入費(fèi)用的是不是也要調(diào)出來呀
老師,這個(gè)題目在算其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)時(shí),為什么是用980-600而不是用1000-600呢,這里的公允價(jià)是1000呀
老師,你好,稅務(wù)局打電話說,收入臨近300萬,讓自查,我應(yīng)該從哪里下手自查呢?
去年都有銷售,現(xiàn)金流量表是0,怎么改.電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表是0
請問老師,兩個(gè)項(xiàng)目原始投資額不同就有什么影響嗎
老師,理解不了為什么長期股權(quán)投資為什么公允價(jià)值高于賬面價(jià)值,要補(bǔ)折舊補(bǔ)成本?
感冒藥三十八元,計(jì)什么科目