你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益/遞延收益

老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進(jìn)項(xiàng)稅 加計(jì)抵減5% 比如8月銷項(xiàng)稅1000 進(jìn)項(xiàng)稅500 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)5% 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)5%金額25 的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 謝謝
老師您好!請問關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅額這個(gè)優(yōu)惠政策,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師,你好,我想問一下,我們是制造業(yè)有享受增值稅加計(jì)抵減,我在做抵減的時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做???
老師您好!我司是符合先進(jìn)技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除增值稅5%的優(yōu)惠,請問這部分增值稅的分錄怎樣做?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(實(shí)際抵減金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)
老師,請問下我司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我賬套里沒有其他收益這個(gè)科目,能用遞延受益這個(gè)科目嗎?
你好,你可以用這個(gè)了。