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老師,您好,我司是先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5 %的政策,我想問下有加計(jì)的情況下,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,如何做分錄哈

2025-03-14 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-14 16:30

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益/遞延收益

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齊紅老師 解答 2025-03-14 16:30

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(實(shí)際抵減金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)

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快賬用戶2898 追問 2025-03-14 16:36

老師,請問下我司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我賬套里沒有其他收益這個(gè)科目,能用遞延受益這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 16:37

你好,你可以用這個(gè)了。

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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益/遞延收益
2025-03-14
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
2023-11-17
您好,圖片分錄是錯(cuò)誤,不需要全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)
2022-04-14
你好,加工沒有這個(gè)優(yōu)惠政策的。
2021-09-03
一-七月份進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,然后你去填寫附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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