借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計扣除

三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
老師,我想問一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項稅額可以加計扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會退回來,請問一下退回來的增值稅怎么做賬
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅額這個優(yōu)惠政策,這個會計分錄要怎么做
你好!老師請問一下,高新企業(yè)可以享受增值稅加計扣除5%,這個是怎么樣的處理流程呢
老師您好!我司是符合先進(jìn)技術(shù)企業(yè)可以享受加計扣除增值稅5%的優(yōu)惠,請問這部分增值稅的分錄怎樣做?
老師,個體工商戶有工資薪金申報,經(jīng)營者的個人信息采集可以刪除嗎?經(jīng)營者也需要報工資嗎?
老師您好,關(guān)于黨建經(jīng)費(fèi)的計提,什么時候可以結(jié)束計提呢
快賬財務(wù)軟件多少錢,要入會計分錄嗎
美甲服務(wù)開票怎么開,發(fā)票內(nèi)容,大類和小類
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點(diǎn)的增值稅和附加稅12個點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師,這個不用做計提對嗎?還有剛開始時那月抵扣那個額比上月交的多,那怎樣處理?
直接在申報的月份扣除就行
好的,謝謝老師!
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