賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,同時(shí)附表2填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

12月份發(fā)現(xiàn)一月份有一張專票認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,原來這張發(fā)票是購買福利的,不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這個(gè)月怎么處理
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
老師1月份我們?cè)鲋刀惾康挚哿耍F(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖,紅沖后這張發(fā)票的銷項(xiàng)和抵扣了的進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
1月份做了差旅費(fèi),飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,結(jié)果2月份付款時(shí)又確認(rèn)了一遍差旅費(fèi),抵扣了一遍飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,我3月份沖銷了1月份的憑證,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛,怎么做賬務(wù)處理。
老師,我們1月份有幾張發(fā)票被前會(huì)計(jì)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額里了,但這幾張發(fā)票實(shí)際1月未認(rèn)證抵扣,2月才抵扣認(rèn)證,我現(xiàn)在在做2月的賬務(wù),我該怎么處理?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


稅務(wù)局那邊說要做什么發(fā)票紅沖
若是數(shù)電發(fā)票,任何一方都可以申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單。另一方確認(rèn),開具紅字發(fā)票
若是數(shù)電發(fā)票,任何一方都可以申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單。另一方確認(rèn),然后銷售方開具紅字發(fā)票
是這樣的,對(duì)方開了一張專票給我,這筆發(fā)票沒有問題,是因?yàn)樵诓辉试S抵扣的范圍,這種我不用開紅字發(fā)票吧
直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表二申報(bào)
因?yàn)樵诓辉试S抵扣的范圍,這種不用開紅字發(fā)票
是,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表二申報(bào)