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Q

老師1月份我們增值稅全部抵扣了,現(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖,紅沖后這張發(fā)票的銷項和抵扣了的進項怎么處理?

2024-03-07 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 14:34

你好!這個沒關(guān)系。你直接開負數(shù)發(fā)票

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快賬用戶5122 追問 2024-03-07 14:56

噢,老師普票只要紅沖就行了,不用轉(zhuǎn)出進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:57

你好!是的,就是這樣理解

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快賬用戶5122 追問 2024-03-07 15:14

那老師我覺得普票開了它也是有增值稅發(fā)生了,而且增值稅銷項用進項票全部抵扣了,那抵了這張普票的進項稅金我覺得應該轉(zhuǎn)出是不是?這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:16

你好!不用,沒有固定這筆業(yè)務就是那筆業(yè)務的進項抵扣的。

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快賬用戶5122 追問 2024-03-07 15:47

那老師如果開的不是普票是專票那進項要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:53

你好,這個也不用轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5122 追問 2024-03-07 16:19

那什么情況下做轉(zhuǎn)出???

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:21

你好,你如果進項用于不能夠抵扣的項目就轉(zhuǎn)出 比如你用于福利。

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快賬用戶5122 追問 2024-03-07 21:02

知道了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-03-08 08:29

您好!不用客氣的了

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你好!這個沒關(guān)系。你直接開負數(shù)發(fā)票
2024-03-07
你好 先進項稅轉(zhuǎn)出然后負數(shù)申報之前的加計抵扣
2020-12-16
你好,把之前做的進項發(fā)票入賬分錄,負數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-07-11
你好? ? 你是購買方? 原來做賬分錄發(fā)來看看 。我看怎么做分錄處理? ?
2021-03-05
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