你好!這個沒關(guān)系。你直接開負數(shù)發(fā)票
這個月有一張上個月已經(jīng)進項抵扣過的發(fā)票紅沖了,發(fā)票不是全部紅沖,只是其中一個產(chǎn)品紅沖了,那我這個月填的時候是不是那個紅沖的要進項轉(zhuǎn)出
我司有幾張進項稅專票,已經(jīng)認證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
老師你好,我想問下,我們公司上個月抵扣了一張進項發(fā)票,但這張發(fā)票有問題,這個月對方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務轉(zhuǎn)出
一張已抵扣的進項發(fā)票對方本月做了紅沖,本月的增值稅報稅怎么處理
老師1月份我們增值稅全部抵扣了,現(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖,紅沖后這張發(fā)票的銷項和抵扣了的進項怎么處理?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務報表稅務上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務收入,如何辨別差額對應的會計科目
噢,老師普票只要紅沖就行了,不用轉(zhuǎn)出進項稅額嗎?
你好!是的,就是這樣理解
那老師我覺得普票開了它也是有增值稅發(fā)生了,而且增值稅銷項用進項票全部抵扣了,那抵了這張普票的進項稅金我覺得應該轉(zhuǎn)出是不是?這樣理解對嗎?
你好!不用,沒有固定這筆業(yè)務就是那筆業(yè)務的進項抵扣的。
那老師如果開的不是普票是專票那進項要轉(zhuǎn)出嗎?
你好,這個也不用轉(zhuǎn)出。
那什么情況下做轉(zhuǎn)出???
你好,你如果進項用于不能夠抵扣的項目就轉(zhuǎn)出 比如你用于福利。
知道了,謝謝!
您好!不用客氣的了