你好,認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者是選擇不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬。
老師你好,請問出口不退稅,特殊商品標(biāo)識是免稅的貨物,貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是抵扣認(rèn)證還是退稅認(rèn)證?
老師您好,純外貿(mào)企業(yè),貨物進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,退稅認(rèn)證完,多長時(shí)間申請退稅有效?比如去年2021年1月退稅認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,貨物是2022年底才出口,影響退稅嗎
請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣增值稅嗎?
請問老師出口退稅采購專票是不是認(rèn)證后即便退稅不成功也不能再出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)行抵扣了?出口貨物沒交增值稅,若轉(zhuǎn)內(nèi)銷要繳稅
老師好,請問出口免稅的貨物,采購時(shí)的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)的增值稅是即不征稅也不退稅的,請問這個(gè)增值稅專用發(fā)票抵扣時(shí),怎么處理?是抵扣認(rèn)證還是退稅認(rèn)證?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不認(rèn)證,只做賬可以嗎?
不可以,要不他一直在你的勾選平臺(tái)里面顯示。
價(jià)稅合計(jì)具體怎么做賬?
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
用庫存商品科目過渡吧,就是正常做賬流程?
可以的。借庫存商品,貸銀行還款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。