同學你好 都可以,反正要轉出
老師你好,請問出口不退稅,特殊商品標識是免稅的貨物,貨物的進項發(fā)票應該是抵扣認證還是退稅認證?
我想問下出口企業(yè)不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發(fā)票一樣呢,還要在申報月份做進項轉出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉出,出口免退稅要認真進項嗎
外貿企業(yè)出口貨物的進項票已經認證抵扣了如果不辦理退稅確認出口貨物收入時可以做免稅收入么還是算作內銷繳納增值稅
老師好,出口零稅率貨物,進項發(fā)票是做抵扣認證還是退稅認證
請問老師,采購的貨物收到的專票,出口免稅不退稅,這專票認證也是通過出口退稅模塊認證的吧?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經離職。這種怎么補申報
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?