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老師你好,公司剛成立,已經幾個月了,現(xiàn)在沒開發(fā)票,也沒轉賬呢,辦公室租金怎么做分錄,后期來發(fā)票怎么辦?分錄。合同簽了,沒打款呢

2025-03-14 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 10:17

你好你這個借管理費用,租金貸,應付賬款,后期拿到的發(fā)票如果金額一致的話,直接貼上去就可以了。

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你好你這個借管理費用,租金貸,應付賬款,后期拿到的發(fā)票如果金額一致的話,直接貼上去就可以了。
2025-03-14
您好,借預付賬款 貸銀行存款 開來發(fā)票,借管理房租 貸預付賬款
2025-03-14
借,利潤分配、未分配利潤貸,銀行存款、 匯算清繳,納稅調減
2025-03-14
你好? 之前的分錄不變 你把錯誤的發(fā)票的復印件和正確的發(fā)票均附在之前的憑證后面
2021-06-07
你好!有轉款計入可以計入預付賬款,沒有合同沒有發(fā)票一般是不可以攤銷的
2020-10-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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