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老師你好,公司剛成立,已經(jīng)幾個(gè)月了,現(xiàn)在沒開發(fā)票,也沒轉(zhuǎn)賬呢,辦公室租金怎么做分錄,后期來(lái)發(fā)票怎么辦?分錄

2025-03-14 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-14 10:02

您好,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 開來(lái)發(fā)票,借管理房租 貸預(yù)付賬款

頭像
快賬用戶8768 追問 2025-03-14 10:13

錢對(duì)公走也沒付呢

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快賬用戶8768 追問 2025-03-14 10:13

合同是簽了

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齊紅老師 解答 2025-03-14 10:13

貸方記入到其他應(yīng)付款就成

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快賬用戶8768 追問 2025-03-14 10:17

我們公司24年11月簽合同,然后對(duì)公沒付款,也沒開發(fā)票,季度付款,然后現(xiàn)在補(bǔ)前期賬呢,老師怎么做分錄,12月做費(fèi)用,后期發(fā)票開了怎么辦,

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-14 10:21

發(fā)票開了直接附在費(fèi)用憑證后面就成

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您好,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 開來(lái)發(fā)票,借管理房租 貸預(yù)付賬款
2025-03-14
你好你這個(gè)借管理費(fèi)用,租金貸,應(yīng)付賬款,后期拿到的發(fā)票如果金額一致的話,直接貼上去就可以了。
2025-03-14
您好,同學(xué),簽的合同是一次簽五年的嗎?有租金啊
2023-12-14
借,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸,銀行存款、 匯算清繳,納稅調(diào)減
2025-03-14
你好 那你們這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬。 外賬你們?cè)趺磮?bào)稅的
2020-08-18
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