借、勞務(wù)成本貸、其他應(yīng)付款。
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
你好老師我們公司是不是要收到對方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨計提進項稅額, 如果是收到專票就是我的截屏 如果收到的是普票,分錄就做成 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付賬款等 對嗎老師?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師您好,公司收到對方公司的技術(shù)服務(wù)費,也就是說我們公司為對方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請問成本如何計提
老師您好,我們監(jiān)理公司有掛證人員,掛證費是一開始就給對方結(jié)清的,然后再分?jǐn)傋龀晒べY,共做了2筆分錄,借:其他應(yīng)收款。貸:銀行存款。第二筆做成工資是借勞務(wù)成本-工資,貸:其他應(yīng)收款,但是不知道咋回事我的賬基本到最后都沒有平攤完,現(xiàn)在也停止分?jǐn)?,不做工資表了,那我現(xiàn)在其他應(yīng)收款貸方有余額的我已經(jīng)怎么調(diào)整呢老師
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來報損才能填嗎,計提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個人所得稅計提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開了10萬(其中3萬元是保證金),支付保證金時,借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬,貸:銀行存款3萬 另外7萬計入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請教個問題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級明細(xì)直接用了,實際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個月想分具體科目二級明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請問想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁呢?
庫存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎金、津貼和補貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
老師,這些分錄我已經(jīng)在24年全部都做了,就是對方掛靠我們項目,然后我們給對方開發(fā)票,對方在開成本票報銷,提前把稅款轉(zhuǎn)進來的,您看下這些分錄,然后現(xiàn)在是我的賬不平,就是其他應(yīng)付款一直有余額,我感覺我做的不合適,老師麻煩您幫我看下
應(yīng)付款有差額的,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。