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老師您好,我是一家監(jiān)理公司,現(xiàn)在有客戶掛靠我公司,我扣除稅費后對方提供成本票,收到票后我計入勞務(wù)成本,現(xiàn)在是對方提前先把稅費轉(zhuǎn)進來了,我做了分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,老師就是我現(xiàn)在想請教下就是先收到對方轉(zhuǎn)進來的稅費,然后再收到對方的成本票,這種的我應(yīng)該在怎么做分錄呢

2025-03-14 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 09:13

借、勞務(wù)成本貸、其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8264 追問 2025-03-14 09:29

老師,這些分錄我已經(jīng)在24年全部都做了,就是對方掛靠我們項目,然后我們給對方開發(fā)票,對方在開成本票報銷,提前把稅款轉(zhuǎn)進來的,您看下這些分錄,然后現(xiàn)在是我的賬不平,就是其他應(yīng)付款一直有余額,我感覺我做的不合適,老師麻煩您幫我看下

老師,這些分錄我已經(jīng)在24年全部都做了,就是對方掛靠我們項目,然后我們給對方開發(fā)票,對方在開成本票報銷,提前把稅款轉(zhuǎn)進來的,您看下這些分錄,然后現(xiàn)在是我的賬不平,就是其他應(yīng)付款一直有余額,我感覺我做的不合適,老師麻煩您幫我看下
老師,這些分錄我已經(jīng)在24年全部都做了,就是對方掛靠我們項目,然后我們給對方開發(fā)票,對方在開成本票報銷,提前把稅款轉(zhuǎn)進來的,您看下這些分錄,然后現(xiàn)在是我的賬不平,就是其他應(yīng)付款一直有余額,我感覺我做的不合適,老師麻煩您幫我看下
老師,這些分錄我已經(jīng)在24年全部都做了,就是對方掛靠我們項目,然后我們給對方開發(fā)票,對方在開成本票報銷,提前把稅款轉(zhuǎn)進來的,您看下這些分錄,然后現(xiàn)在是我的賬不平,就是其他應(yīng)付款一直有余額,我感覺我做的不合適,老師麻煩您幫我看下
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齊紅老師 解答 2025-03-14 09:31

應(yīng)付款有差額的,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

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借、勞務(wù)成本貸、其他應(yīng)付款。
2025-03-14
您好,借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款——掛靠方 收到票 借:勞務(wù)成本;貸:其他應(yīng)付款——掛靠方
2025-03-13
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2020-12-24
您好, 這么做是沒問題的
2021-04-14
借應(yīng)收賬款財務(wù)費用貸銀行存款。
2020-11-08
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