你好,這個(gè)按照實(shí)際的來呀,跟保修期沒關(guān)系的。
老師:你好,剛剛稅管員打電話來說,我們藥店申報(bào)的數(shù)據(jù)和醫(yī)保居相差好大,因?yàn)槲覀兯幍昝吭滤⑨t(yī)保不到一萬(wàn)元,因?yàn)槲覀兞闶鄣乃幤泛枚鄾]有開發(fā)票,我就把未開發(fā)票的收入也一起申報(bào)了,是不是因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)相差的原因
請(qǐng)問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)出口退稅嗎?但是有個(gè)問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對(duì)嗎?不能做到8月吧?
老師,我們是電商企業(yè),2021年收入8000萬(wàn),其中未開票收入占比0.03。2022年收入9000萬(wàn),其中未開票收入占比0.3。稅務(wù)局說我們2021年未開票收入占比過低,有可能存在隱藏收入,讓我們自查。實(shí)事上我們是2022年批貨多,散客少,所以未開具發(fā)票少,2022年批貨和零售同時(shí)進(jìn)行,所以零售比重大。請(qǐng)問我應(yīng)該從哪些方面去證明這個(gè)事情呀?第一次整這個(gè)無從下手。
老師,小規(guī)模納稅人。零售業(yè)。每個(gè)月有未開票收入。然后可能開票的多月是開以前年度的發(fā)票。所以低第四季度開票金額比收入多。我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我要怎么填表
老師,我們是家電批發(fā)零售行業(yè),通常是從開具發(fā)票的日期起算保修期,所以每個(gè)月要申報(bào)多少未開票收入呢?
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
老師,因?yàn)槊總€(gè)月零售的客戶都是先不要發(fā)票的,后期要修理的時(shí)候再要發(fā)票,那這部分收入我先給做到未開票收入里嗎?等開票了再紅沖?
你好,是的,標(biāo)準(zhǔn)的做法就是這樣子。