同學(xué),你好 第四季度開票金額比收入多,這個(gè)不要緊的 你之前無(wú)票收入,申報(bào)增值稅嘛?
我公司小規(guī)模納稅人,本季度開票金額2萬(wàn)多,不開票金額33萬(wàn),怎么填寫增值稅申報(bào)表?還有不開票收入可以跟管理員說(shuō)的嗎?
小規(guī)模納稅人本月未開具發(fā)票后期有可能開有可能不開,申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒有超過(guò)季度45萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額要不要填寫??
老師您好,我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開票收入36400元 未開票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄? 請(qǐng)問(wèn)我本期銷售額是不是能全免增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人。零售業(yè)。每個(gè)月有未開票收入。然后可能開票的多月是開以前年度的發(fā)票。所以低第四季度開票金額比收入多。我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我要怎么填表
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
開了126萬(wàn)。實(shí)際收入104萬(wàn)。都申報(bào)了
同學(xué),你好 18萬(wàn)就是之前的無(wú)票收入,現(xiàn)在開具對(duì)嗎?
是的,老師
同學(xué),你好 那你增值稅按照104申報(bào)
但是申報(bào)表申報(bào)不超成功。
同學(xué),你好 提示什么?
這個(gè)提示
就是這樣的老師
同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,告知這個(gè)情況