增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,有風險的。
老師,實際業(yè)務中賒銷業(yè)務, 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 這里的銷項稅額,能用待轉(zhuǎn)銷項稅嗎?因為是賒銷。
老師,先開票,未收到錢,為什么能計入到預收賬款呀 借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入 借:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入) 貸:主營業(yè)務收入
老師,您好!我們有些收入沒有收款也沒有開發(fā)票,可以這樣處理嗎? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額
我們有些收入沒有收款也沒有開發(fā)票,然后我就 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額 這樣可以嗎
老師,新成廣告公司,承接廣告業(yè)務,再轉(zhuǎn)包出去。賬務處理是不是: 接業(yè)務:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 轉(zhuǎn)包并收到發(fā)票:借:主營業(yè)務成本 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
請問新接的一家公司,沒有期初開票數(shù)據(jù),之前就是要什么直接開什么,現(xiàn)在要怎么規(guī)范?
最后一個不定項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
老師,我原來一直出納,沒做過會計,現(xiàn)在剛接手一個商貿(mào)公司會計,做賬一點不自信,生怕自己做錯,就按原會計怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對不對,每個科目也有核驗,但是還是沒底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時遇到問,公司 財報 構成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計提盈余公積的話,那么凈利潤就直接等于未分配利潤了對吧
老師好,問下個體戶定額征收的,然后還需要下載個人所得稅報年度的經(jīng)營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報年度經(jīng)營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產(chǎn),單價超過5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費用 138.88 貸:累計折舊 138.88 這樣對不對
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費用 貸折舊嗎? 還是需要通過應付職工薪酬來過度?
老師.還是想把資產(chǎn)總額降下來,如何年底先結轉(zhuǎn)成本,銷售發(fā)票在今年開出,可以嗎?
時間差的不長吧,不長的沒有關系,主要是怕你稅務局查。
什么時間銷售出去的?如果是年底之前銷售出去,你可以先做無票收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
明年的受你紅沖無票收入再做發(fā)票的。
是今年2月底開票,要是年底做無票收入,結轉(zhuǎn)成本不是也底充成本了嗎?資總額還是沒降下來吧?
資產(chǎn)總額降不下來 付款了嗎
無票收還有銷項稅額未交呢?
有 和正常的有發(fā)票的一樣, 一樣交稅,所有的稅款一模一樣,就是沒有發(fā)票。
你看一下你的資產(chǎn)類的科目哪些余額比較大?
存貨和預收大
無票收入做的少,結轉(zhuǎn)成本大能行嗎?
是應收賬款余額比較大吧,預收是負債類的科目 有一個不正規(guī)的方法假設你的存貨沒支付 你可以先借應付賬款貸庫存商品。