你好同學(xué),這樣做是可以的。
老師你好,公司是一家建筑材料公司,本月收到20萬(wàn)材料定金,沒(méi)有發(fā)貨也沒(méi)有開(kāi)票,這樣賬務(wù)處理可以嗎? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 下個(gè)月收到發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,您好!我們有些收入沒(méi)有收款也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,可以這樣處理嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
我們有些收入沒(méi)有收款也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后我就 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎
商貿(mào)公司,之前做賬一直都是按,開(kāi)票確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款---------公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 沒(méi)有同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,等采購(gòu)付款里: 借:預(yù)付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購(gòu)發(fā)票時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 沒(méi)有入庫(kù)走庫(kù)存商品這樣可以嗎?
有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開(kāi)發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒(méi)開(kāi)票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開(kāi)票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
收到稅務(wù)退回的稅費(fèi)怎么計(jì)賬
老師,二手車還可以計(jì)提折舊嗎?
完稅憑證,是一定要下載保存的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)付卡加油票可以稅前扣除嗎?
老師,那個(gè)個(gè)稅上個(gè)月就超過(guò)了額度,但是這個(gè)申報(bào)的時(shí)候還是免稅,請(qǐng)問(wèn)這正常嗎?
老師您好 在電子稅務(wù)局上面 導(dǎo)出發(fā)票 選了全部 所有票種 可是餐飲服務(wù)*餐費(fèi) 業(yè)務(wù)給了打印出來(lái)的深圳電子普通發(fā)票,可是導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)里卻沒(méi)有這張發(fā)票,是什么原因呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人能開(kāi)普票嗎 貨款需要走公賬嗎 現(xiàn)在貨款在客戶支付寶里面
老師你不明白,銀行這筆期末調(diào)匯是什么意思?為什么調(diào)整這個(gè)金額
老師有一位員工新入職因?yàn)榍皫自露紱](méi)發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在一次性發(fā)之前的工資怎么申報(bào)?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
收入申報(bào)的時(shí)候要算在未開(kāi)票收入里面還在暫時(shí)不申報(bào)
你好同學(xué),你像咱這種啊,正常做了憑證的就得申報(bào),要不然咱沒(méi)收錢(qián)也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,還不如不做呢。做了以后做無(wú)票收入的話,還得申報(bào)的。
這些單位是要付錢(qián)才叫我們開(kāi)發(fā)票,但是領(lǐng)導(dǎo)有考核任務(wù),所以都是先合同入賬,那做了無(wú)票申報(bào),后面開(kāi)發(fā)票又紅沖無(wú)票收入嗎?
你好,那就先做無(wú)票收入,然后后期再紅沖就行。