你好,是的,帶上進(jìn)項(xiàng)就行
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,我們公司采購(gòu)一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒(méi)來(lái),我做分錄是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎?那付給對(duì)方的錢,是借應(yīng)付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對(duì)不
老師好,上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款-A客戶,貸:銀行存款; 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開(kāi)票,那我本月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300,貸:預(yù)付賬款-A客戶 13000,這樣對(duì)嗎?
老師,這個(gè)款已經(jīng)付了,發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)了,分錄就是借 銷售費(fèi)用 17120 貸應(yīng)付賬款 17120 借 應(yīng)付賬款 17120 貸 銀行存款 17120 這樣做對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)。我們是電商行業(yè),客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款(一件代發(fā)價(jià))分錄:是不是,借:預(yù)付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
明白,這樣 應(yīng)付賬款就平了對(duì)嗎?
你好,是的,就是這樣子做。
老師,如果在當(dāng)月 我們也付錢了,貨和票對(duì)方也給我們了,這個(gè)票我們也抵扣了,這個(gè)是不是直接就 借,庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸,銀行存款
你好,是的,就這樣就可以了。