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老師您好 客戶的錢已經(jīng)在上個(gè)月付了 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 .票已經(jīng)給我們了!貨也入庫(kù)了,現(xiàn)在票也勾選了, 借:庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 這個(gè)分錄對(duì)不?

2025-03-12 17:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-12 17:08

你好,是的,帶上進(jìn)項(xiàng)就行

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快賬用戶8537 追問(wèn) 2025-03-12 17:11

明白,這樣 應(yīng)付賬款就平了對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 17:13

你好,是的,就是這樣子做。

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快賬用戶8537 追問(wèn) 2025-03-12 17:33

老師,如果在當(dāng)月 我們也付錢了,貨和票對(duì)方也給我們了,這個(gè)票我們也抵扣了,這個(gè)是不是直接就 借,庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-03-12 17:33

你好,是的,就這樣就可以了。

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你好,是的,帶上進(jìn)項(xiàng)就行
2025-03-12
應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫xx公司就可以。
2020-11-04
您好 請(qǐng)問(wèn)是專票還是普通發(fā)票 需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么
2023-03-29
你好!第一種情況應(yīng)該是通過(guò)預(yù)付賬款科目核算。剩下的處理沒(méi)有問(wèn)題。不考慮進(jìn)項(xiàng)稅的話。
2020-09-16
借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),
2021-01-12
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